| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 지급총액 | 선금 | 기선금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6743 | 본청 | 자투리 땅 활용 생활주차장 조성사업(2차)/레미콘/구입 | 8,492,280 | 8,492,280 | 0 | 0 | 8,492,280 | 2015.10.26 |
| 6742 | 용주면 | 손목1구 용수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 3,210,000 | 3,210,000 | 0 | 0 | 3,210,000 | 2015.10.26 |
| 6741 | 본청 | 용주지구 주택밀집지역 재해예방사업/파형강관/구입 | 10,782,000 | 10,782,000 | 0 | 0 | 10,782,000 | 2015.10.26 |
| 6740 | 본청 | 스티로폼 감용기 부품교체 및 수선 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0 | 770,000 | 2015.10.26 |
| 6739 | 쌍백면 | 농어촌도로 303호선 법면정비사업 관급자재 구입 | 2,232,000 | 2,232,000 | 0 | 0 | 2,232,000 | 2015.10.26 |
| 6738 | 본청 | 컨테이너하우스 제작 구입 | 20,200,000 | 20,200,000 | 0 | 0 | 20,200,000 | 2015.10.26 |
| 6737 | 본청 | 기업애로사항 해소사업/석재/구입 | 3,969,000 | 3,969,000 | 0 | 0 | 3,969,000 | 2015.10.26 |
| 6736 | 본청 | 2015년 산불조심 게양깃발 제작,구입 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 0 | 5,400,000 | 2015.10.26 |
| 6735 | 본청 | 황강레포츠공원 활성화사업[1차분]/레미콘/구입 | 64,683,950 | 64,683,950 | 0 | 25,724,170 | 38,959,780 | 2015.10.26 |
| 6734 | 본청 | 예초기 구입 | 4,212,000 | 4,212,000 | 0 | 0 | 4,212,000 | 2015.10.26 |